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六盘水市公安局dafabet8882022年预算及“三公”经费预算公开

   发布时间: 2022-03-31 14:57   字体:[]


六盘水市公安局dafabet8882022年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

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一、部门概况

(一)部门职责:

维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能:

????1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规,结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施;领导和监督检查dafabet888公安工作。 ?

????2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和重要信息,并提出处理意见;向所辖dafabet888、盘州市公安局、水城县公安局、钟山公安分局传达省公安厅和市政府的指示,并监督落实。 ???

????3、直接侦破特大刑事案件,组织指导本市重大案件和跨县、特区、区重大案件的侦破工作,协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

????4、指导、监督和参与dafabet888公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

????5、负责出入境管理有关工作。承办和指导本市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;指导和承办dafabet888公安外事工作。?

???6、依法管理dafabet888道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作;指导、参与重大交通事故的处

????7、指导、监督dafabet888公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

????8、指导、监督dafabet888公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;对dafabet888信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导;开展对网络信息的监控;侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。

????9、指导、监督dafabet888公安机关依法执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所(中心)的管理工作。 ???

????10、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、承办市劳动教养委员会的具体工作。 ?

????11、组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

????12、组织、指导dafabet888公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会的具体工作。 ?

????13、研究制定加强dafabet888公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。 ?

????14、研究制定加强dafabet888公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施;指导监督所辖、特区公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

15、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察打击工作。

????16、研究制定dafabet888公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施;按规定权限管理机构编制,警衔和干部人事等工作。 ?

????17、研究制定dafabet888公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,并组织落实;组织指导督察工作。 ?

????18防范、打击处理邪教组织的违法犯罪活动 ???

????19、承办市人民政府和省公安厅交办的其他事项

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室35个,包括政治部?、机关党委、指挥中心(办公室)、警务保障处、法制支队、反恐支队、警卫处、刑事侦查支队、国内安全保支队、经济犯罪侦察支队、治安警察管理支队、禁毒工作支队、公安交通管理局六盘水市强制医疗所、科技通讯处、监所管理支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、刑事技术处、警务督察支队、审计处 、信访处、情报支队、警察训练支队、强制医疗所、六盘水市第一看守所、六盘水市第二看守所、六盘水市第一强制隔离戒毒所、六盘水市第二强制隔离戒毒所、六盘水市拘留所、六盘水市公安局收容教育所、维稳支队、六盘水市森林公安、留置工作指导支队

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为825个,其中行政(参公)编751个、事业编74个。目前,在职职工565(含工勤人员),离退休职工248人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入20168.07万元,较上年增加3120.12万元,主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的经费增加。其中:原一般公共预算收入18140.73万元,较上年增加2945.64万元;上年结转收入2027.34万元,较上年增加174.48万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出20168.07万元,较上年增加3120.12万元,主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的支出。其中:公共安全支出18555.42万元,较上年增加2937.08万元;社会保障和就业支出744.54万元,较上年减少12.99万元住房保障支出868.11万元,较上年增加了196.03万元

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2022年,本部门总收入20168.07万元,较上年增加3120.12万元,主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的经费增加分来源类别看:上年结转收入2027.34万元、原一般公共预算收入18140.73万元。分支出科目看:公共安全支出18555.42万元,较上年增加2937.08万元;社会保障和就业支出744.54万元,较上年减少12.99万元住房保障支出868.11万元,较上年增加了196.03万元

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2022年,本部门总支出20168.07万元,较上年增加3120.12万元,主要是基本支出增加1344.91万元项目支出增加1775.21万元分支出类型看:基本支出13121.33万元、项目支出7046.74万元。分支出科目看:公共安全支出18555.42万元,较上年增加2937.08万元;社会保障和就业支出744.54万元,较上年减少12.99万元住房保障支出868.11万元,较上年增加了196.03万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入20144.29万元,,较上年增加3156.47万元,主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的经费增加。其中:原一般公共预算收入18140.73万元,较上年增加2945.64万元;上年结转收入2003.56万元,较上年增加210.83万元2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出20144.29万元,较上年增加3156.47万元,主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的支出分支出类别看:一般公共预算支出18140.73万元,上年结转2003.56万元分支出科目看:公共安全支出18533.18万元,较上年增加2974.97万元;社会保障和就业支出744.53万元,较上年减少13万元住房保障支出866.58万元,较上年增加了194.5万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2022,一般公共预算支出(不含上年结转)18140.73万元,较上年增加2945.64万元,主要是本年度新增项目“六盘水市雪亮工程系统平台”和“警务技能训练中心装修项目经费”的支出分支出类型看:基本支出13119.76万元、项目支出5020.94万元。分支出科目看:公共安全支出16529.62万元,较上年增加2764.14万元;社会保障和就业支出744.53万元,较上年减少13万元住房保障支出866.58万元,较上年增加了194.5万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)13119.79万元,较上年增加1345.3万元,主要是把减少的常规项目经费增加到了公用经费中分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出10030.31万元、机关商品和服务支2513.88万元、对个人和家庭的补助575.6万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出10030.31万元、商品和服务支出2513.88万元、对个人和家庭的补助575.6万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量92其中:机要通讯车1辆,一般执法执勤车辆52辆,特种技术用车39辆。除市局公用用车保障平台留用的运警车、防暴突击车、处置突发性事件的指挥车、通讯车、应急车等16辆、机要通讯车1辆外,其余75辆均分配到我局业务部门使用管理),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算342.46万元,上年预算相比增减变化比率为57.32%,主要是规范支出标准,调整预算结构,提高了车辆的定额标准。

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算0万元,与上持平,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定接实施细则和省委、市委实施办法等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待的管理

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算342.46万元,上年增加124.77万元,主要是根据本年度工作的实际情况,需要保障政法大走访、帮联促、安全检查工作组、疫情防控等工作。在保持正常运转的情况下,牢固树立过“苦日子”思想,厉行勤俭节约

?(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2022年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算1599.63万元。其中:办公费260万元、维修维护100万元、邮电费85万元、差旅费417.17万元、水215万元、物业管理100万元、公务用车运行维护费342.46万元、专用材料费70万元,咨询费10万元。

)政府采购情况。

2022年,本部门安排政府采购预算490万元。其中:档案室建设项目180万元,该项目总投资180万元,计划2022年4月份开始进行,预计本年度12月份完成移动警务终端接入服务项目170万元,该项目总投资170万元,计划2022年4月份开始,预计本年度5月份完成;网络租赁项目140万元。该项目总投资140万元,计划2022年4月份开始,预计本年度10月份完成。(简要叙述项目基本情况:如总投资、项目实施计划、预计完成时间等)

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2022年,本部门共有预算项目4个,项目名称分别是拘押场所经费辅警人员经费、警务技能训练中心装修项目经费、六盘水市雪亮工程系统平台

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门资产账面有公务用车95辆,账面2601.71万元,账面净值904.93万元(其中含4台已报废待核销,1台待转入,目前92辆使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积110618.67平方米,账面价值40612.17万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备30台(套),账面价值4846.98万元,目前,由本部门自用(若有其他用途,请详细说明)。?

4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.?“三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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1.六盘水市公安局2020年预算公开表.xlsx

??????2.六盘水市公安局2020年预算项目绩效情况表.xls


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